Faktúry – DECEMBER 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Martinus.sk s.r.o. Martin | 1112595051 | 2,60 | Knihy | martinus-1112595051 |
Aitec s.r.o.
Bratislava |
21163822 | 27,50 | Knihy a pracovné zošity | aitec-21163822 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160116 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | emba-10160116 |
Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111611950 | 28,14 | Rohože | berensen-111611950 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201630688 | 98,29 | Vodné, stočné | komvak-201630688 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201630624 | 237,17 | Vodné, stočné | komvak-201630624 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
6791230145 | 30,23 | Telefón | st-6791230145 |
Tepo servis, Komárno | 160525 | 241,52 | Revízia hasiacich prístrojov | tepo-servis-160525 |
33 s.r.o.
Malinovo |
10162457 | 102,22 | Materiál na výrobu kozmetiky | 33 sro 10162457 |
Špeciálne cestné práce Korekt s.r.o. Komárno | 1516503 | 12671,24 | Živičná úprava plochy dopravného ihriska | korekt-1516503 |
Dráčik – Divi s.r.o.
Bratislava |
2016070326 | 189,43 | Vecné ceny | dracik-18943 |
Print-K
Martovce |
20160681 | 300,00 | Tlač plagátov | printk-20160681 |
Laker s.r.o.
Komárno |
1600100044 | 992,61 | Čistiace potreby | laker-1600100044 |
Kantorka n.o.
Košice |
13012017 | 70,00 | Školenie | Kantorka 13012017 |
Briston s.r.o.
Sládkovičovo |
160830 | 72,00 | Čistiace potreby | briston-160830 |
Dom Matice Slovenskej Komárno | 03002016 | 300,00 | Prenájom miestností | matica-3002016 |
Plynotherm s.r.o.
Moča |
2016243 | 363,86 | Revízia | plynotherm-2016243 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2369450991 | 40,00 | Telefón | orange-2369450991 |
Milada Peciarová
Komárno |
2016286 | 102,00 | Pracovná obuv a odev | peciarova-2016286 |
Adlerr, s.r.o., Bratislava | 1602139 | 141,84 | Upratovací vozík | adlerr-1602139 |
Artforum s.r.o. Bratislava | 16206485 | 110,57 | Vecné ceny | artforum-16206485 |
Arka, a.s.
Komárno |
1682002877 | 300,12 | Kancelárske potreby | arka-1682002877 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160130 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | emba-10160130 |
C-Service s.r.o. Komárno | 201601389 | 526,00 | Multifunkčné zariadenie Canon , toner | c-service-201601389 |
Profitechnik, Komárno | 2016441 | 168,00 | Tonery | profitechnik-2016441 |
Skoré Začiatky Komárno | 2016020 | 270,00 | Výučba cudzieho jazyka | sz-2016020 |
Allianz – SP, a.s. Košice | 511032273 | 66,39 | poistné | allianz-511032273 |
Renostavmal s.r.o. Komárno | 2016038 | 1835,00 | Stavebné práce | renostavmal-2016038 |
Starý orech s.r.o. Hurbanovo | 8500610 | 360,70 | SF – posedenie | sf-stary-orech-8500610 |
Tesco Stores SR a.s. Bratislava | 810283612 | 580,00 | SF – poukážky | sf-tesco-810283612 |
Faktúry – NOVEMBER 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201621354 | 91,87 | Vodné, stočné | komvak-201621354 |
Darton s.r.o. Komárno | 20160111 | 214,52 | Stavebné práce | darton-20160111 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201624721 | 258,53 | Vodné, stočné | komvak-201624721 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160098 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | emba-10160098 |
Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111610716 | 28,14 | Rohože | berensen-111610716 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7449402692 | 772,53 | Energia | zse-7449402692 |
Gejza Bagita Kolárovo | 16137 | 301,80 | Revízia kotolne | bagita-16137 |
Swan SK s.r.o Komárno | 2016949 | 108,00 | Upratovací vozík | swan-2016949 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
6790292476 | 29,78 | Telefón | st-6790292476 |
Pada s.r.o.
Nové Zámky |
216086 | 850,00 | Bezpečnostné dvere | pada-216086 |
Mesto Komárno
Komárno |
11782016 | 495,76 | Komunálny odpad | mesto-komarno-11782016 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201616074 | 380,62 | Vodné, stočné | komvak-201616074 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201627951 | 288,43 | Vodné, stočné | komvak-201627951 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201627859 | 96,14 | Vodné, stočné | komvak-201627859 |
Komensky s.r.o.
Košice |
70652181 | 165,60 | Virtuálna knižnica | komensky-70652181 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2365075068 | 40,21 | Telefón | orange-2365075068 |
AB System Slovakia s.r.o. Komárno | 16026 | 3221,28 | Lavice, stoličky, skrinky, jedálenská zostava | ab-16026 |
Skoré Začiatky Komárno | 2016014 | 288,00 | Výučba cudzieho jazyka | skore-zaciatky-2016014 |
Elcont – Cseh F. Komárno | 160010923 | 127,88 | Senzorové svietidlá | elcont-160010923 |
Ľudovít Gereg Sevis Púchov | 197112016 | 78,00 | Odborná prehliadka športového náradia | gereg-197112016 |
Faktúry – OKTÓBER 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Arka, a.s.
Komárno |
04102016 | 116,20 | Školské potreby | arka-04102016 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201616836 | 200,84 | Vodné, stočné | komvak-201616836 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7135486249
|
2016,00 | Plyn | spp-7135486249 |
V.Horváth– kominár, Okoličná na Ostrove | 201600125 | 50,00 | Kontrola a čistenie komínov | horvath-201600125 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7449371658 | 772,53 | Energia | zse-7449371658 |
Fezamont, s.r.o.
Komárno |
2016009 | 2450,00 | Bezpečnostné mreže, bezpečnostná brána | fezamont-2016009 |
Renostavmal, s.r.o.
Komárno |
2016038 | 10000,00 | Stavebné práce – oprava a údržba hygienických zar. | renostavmal-2016038 |
Aitec, s.r.o.
Bratislava |
21163701 | 104,72 | Prvouka pre 2. Roč. | aitec-21163701 |
OZ pre dobrú vec,
Nitra |
20160050 | 90,00 | Čipové karty | oz-20160050 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160088 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | emba-10160088 |
Berendsen s.r.o.
Brietoma |
111609437 | 34,08 | Rohože | berendsen-111609437 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
3789359574 | 29,20 | Telefón | st-3789359574 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2360699338 | 40,10 | Telefón | orange-2360699338 |
Faktúry – SEPTEMBER 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.
Bratislava |
7318465845 | 2016,00 | Plyn | spp-7318465845 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7449343652 | 772,53 | Energia | zse-7449343652 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7788425553 | 29,00 | Telefón | st-7788455553 |
Špeciálne cestné práce Korekt s.r.o. Komárno | 1516503 | 14700,00 | Úprava plochy dopravného ihriska | korekt-1516503 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201621269 | 29,92 | Vodné, stočné | komvak-201621269 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 101160078 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | emba-10160078 |
Elektro Trade s.r.o.
Kálnica |
160800036 | 72,96 | Reflecta stropny uchyt Tapa L 700-1200 mm strieborna | et-160800036 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2356321774 | 40,00 | Telefón | orange-2356321774 |
Faktúry – AUGUST 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.
Bratislava |
7288550572 | 2016,00 | Plyn | SPP 7288550572 |
L&B Parkett Komárno | 20160031 | 610,80 | Brúsenie parkiet | LB Parkett 20160031 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7787496992 | 29,00 | Telefón | Slovak Telekom 7787496992 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7449314842 | 772,53 | Energia | ZSE 7449314842 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201619372 | 57,70 | Vodné, stočné | Komvak 201619372 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201619321 | 68,36 | Vodné, stočné | Komvak 201619321 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160068 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10160068 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava | 116130413 | 62,86 | Custom hosting zspohranicna.sk | Websupport 116130413 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava | 116130414 | 14,76 | Custom hosting zspohranicna.sk | Websupport 116130414 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2351975390 | 40,00 | Telefón | Orange 2351975390 |
Faktúry – JÚL 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201613237 | 179,47 | Vodné, stočné | KOMVaK 201613237 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160047 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10160047 |
Ševt, a.s.
Banská Bystrica |
1162205960 | 114,30 | Pedagogická dokumentácia – tlačivá | Ševt 1162205960 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7323383143 | 2016,00 | Plyn | SPP 7323383143 |
Skoré Začiatky, Komárno | 2016011 | 136,00 | Výučba AJ | Skoré z. 2016011 |
Emba – S&C, s.r.o. Hurbanovo | 10160058 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10160058 |
Megabooks Sk, s.r.o. Bratislava | 1221600127 | 121,00 | Učebnice Aj | Megabooks 1221600127 |
Berendsen Textil Servis s.r.o., Dritoma | 111606253 | 34,08 | Rohože | Berendsen 111606253 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7429252408 | 772,53 | Energia | ZSE 7429252408 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2786568840 | 34,76 | Telefón | T-com 2786568840 |
aSc, s.r.o.
Bratislava |
9160002279 | 129,00 | aSc agenda uprade | Asc 9160002279 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2347635269 | 40,00 | Telefón | Orange 2347635269 |
Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica | 160306 | 243,10 | Keramická a korková tabuľa | UP 160306 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201616885 | 53,41 | Vodné, stočné | KOMVaK 201616885 |
Bona-ex, s.r.o. Komárno | 2016004 | 378,30 | SF – slávnostný obed | SF – Bona |
No Dobrá škola, Bratislava | 216320203 | 45,00 | SF – časopis | SF – DŠ |
Dr.J.Raabe Slovensko, Bratislava | 21611927 | 119,00 | SF – Právny kuriér pre školy | SF – PK |
Faktúry – JÚN 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201607249 | 196,57 | Vodné, stočné | KOMVaK 201607249 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7243596404 | 2016,00 | Plyn | SPP 7243596404 |
Penzión Roháčan
Zuberec |
1600010 | 2240,00 | ŠvP – ubytovanie, strava | Penzión 1600010 |
Berendsen Textil Servis s.r.o., Dritoma | 111605204 | 28,14 | Rohože | Berendsen 111605204 |
Profitechnik
Komárno |
2016169 | 24,00 | Údržba kopírovacieho stroja | Profitechnik 2016169 |
Briston s.r.o.
Sládkovičovo |
160381 | 134,80 | Čistiace prostriedky | Briston 160381 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7458746708 | 772,53 | Energia | ZSE7458746708 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201613152 | 72,65 | Vodné, stočné | KOMVak201613152 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
3785635003 | 49,16 | Telefón | T-com 3785635003 |
Megabooks Sk s.r.o.
Bratislava |
1221600096 | 539,00 | Učebnice Aj | Megabooks 1221600096 |
Ševt a.s.
Banská Bystrica |
1162203719 | 51,00 | vysvedčenia | Ševt 1162203719 |
Karol Bajcsi
Komárno |
2016050 | 560,00 | ŠvP – preprava osôb | Bajcsi 2016050 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201610075 | 196,57 | Vodné, stočné | KOMVaK 201610075 |
Mesto Komárno
Komárno |
11782016 | 248,01 | Poplatok za komunálne odpady 2 Q | MK 11782016 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2343282117 | 40,00 | Telefón | Orange 2343282117 |
Faktúry – MÁJ 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201606583 | 380,62 | Vodné, stočné | KOMVaK 201606583 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201607165 | 64,10 | Vodné, stočné | KOMVaK 201607165 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7105724200 | 2016,00 | Plyn | SPP 7105724200 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201610135 | 55,55 | Vodné, stočné | KOMVaK 201610135 |
EMBA –S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10160036 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10160036 |
Berendsen Textil Servis s.r.o., Dritoma | 111604161 | 22,20 | Rohože | Berendsen 111604161 |
ZSE a.s.
Bratislava |
7468583387 | 772,53 | Energia | ZSE 7468583387 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2784710126 | 31,01 | Telefón | T-com 2784710126 |
Skoré Začiatky
Komárno |
2016007 | 112,00 | Výučba AJ | Skoré zač. 2016007 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2338939792 | 40,00 | Telefón | Orange 2338939792 |
WebSupport s.r.o. Bratislava | 11694077 | 2,18 | Rozšírenie kapacity www.zspohranicna.sk | Websupport 11694077 |
Faktúry – APRÍL 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Mesto Komárno
Komárno |
0047/2016 | 248,30 | Poplatok za komunálne odpady – I.Q | Mesto Komárno |
SPP, a.s.
Bratislava |
7155403140 | 2016,00 | Plyn | SPP |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201604125 | 32,04 | Vodné, stočné | KOMVaK 125 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201604207 | 179,47 | Vodné, stočné | KOMVaK 207 |
Plynotherm, s.r.o.
Moča |
2016059 | 126,24 | Revízia a funkčná skúška plyn. detektorov | Plynotherm |
Green Wave Recycling, s.r.o. Nová Baňa | 201600320 | 35,88 | Mobilná skartácia dokumentov | Green W R |
Indícia, n.o.
Bratislava |
11209540 | 65,00 | Účastnícky poplatok | Indícia 540 |
Indícia, n.o.
Bratislava |
11209539 | 65,00 | Účastnícky poplatok | Indícia 539 |
EMBA –S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10160024 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba |
ZSE a.s.
Bratislava |
7429089188 | 772,53 | Energia | ZSE |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
6783780359 | 34,38 | Telefón | Slovak Telekom |
Skoré Začiatky
Komárno |
2016005 | 88,00 | Výučba AJ | Skoré Začiatky |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2334618674 | 40,00 | Telefón | Orange |
Prestige M., s.r.o., Komárno | 201605 | 448,40 | Strava a občerstvenie – SF | Prestige |
Faktúry – Marec 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.
Bratislava |
7155353061 | 2016 | Plyn | SPP |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201602117 | 309,80 | Vodné, stočné | Komvak |
Datalan, a.s.
Bratislava |
121600478 | 25,20 | Prenájom zariadení a riešení | Datalan |
EMBA –S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10160013 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba |
ZSE a.s.
Bratislava |
7468513474 | 772,53 | Energia | ZSE |
Arka, a.s.
Komárno |
020403/2016 | 99,60 | Školské potreby | Arka |
Skoré Začiatky
Komárno |
2016003 | 104,00 | Výučba AJ | Skoré začiatky |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
4782851645 | 29,00 | Telefón | Slovak Telekom |
Ing. Tibor Gál – BOZP&Po, Nesvady | 20160020 | 600,00 | Pracovná zdravotná služba | Gál |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2330305854 | 40,00 | Telefón | Orange |
Faktúry – Február 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.
Bratislava |
7208603273 | 1625,00 | Plyn | SPP 001 |
Karol Bajcsi osobná doprava, Komárno | 2016/005 | 472,80 | Preprava osôb – LVVK | Bajcsi |
ValigaO.S.S.
Žiar nad Hronom |
1670016 | 1800,00 | Ubytovanie a strava – LVVK | ValigaO.S |
EMBA –S&C, s.r.o.
Hurbanovo |
10160002 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201602176 | 21,36 | Vodné, stočné | KOMVaK |
ZSE a.s.
Bratislava |
7468465882 | 772,53 | Energia | ZSE |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
1781933206 | 38,05 | Telefón | Slovak Telekom |
Skoré Začiatky
Komárno |
2016001 | 88,00 | Výučba AJ | Skoré Začiatky |
Emba Trade, s.r.o.
Nové Zámky |
416126 | 84,60 | Archívna škatuľa, spisové dosky | Emba Trade |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2326027992 | 40,00 | Telefón | Orange |
Faktúry – JANUÁR 2016
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
27810193632 | 44,59 | Telefón | Slovak Telekom |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201533059 | 42,73 | Vodné, stočné | Komvak 201533059 |
Didierot s.r.o.
Komárno |
4959 | 54,00 | Knižné poukážky | Diderot |
SPP, a.s.
Bratislava |
7447213389 | 6,38 | Plyn – nedoplatok | SPP |
ZSE a.s.
Bratislava |
7428990272 | 772,53 | Energia | ZSE |
Slovenská národná knižnica, Martin | 201600013 | 149,37 | Jednopoužívateľská verzia, servisné poplatky | SNK |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 0093017978 | 48,00 | Telefón | Orange |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201533137 | 339,72 | Vodné, stočné | Komvak 201533137 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201531836 | 497,75 | Zrážky | Komvak 201531836 |
Faktúry – Január 2016
Zmluvy
Partner | Číslo zmluvy | Predmet | Od | Do | |
Peter Kuníček |
ZoN 01/2016 |
prenájom telocvične |
01.01.2016 | 30.06.2016 | ZoN 01 2016 |
Okresný úrad Nitra |
OÚ-NR-OS1-2016/003850 |
OK Šaliansky Maťko |
15.01.2015 | 05.02.2016 | ŠM |
Okresný úrad Nitra |
OÚ-NR-OS1-2016/002935 | OK Geografická olympiáda |
01.02.2016 |
19.02.2016 | Geo |
Okresný úrad Nitra |
OÚ-NR-OS1-2016/006083 | OK Volejbal |
22.01.2016 |
11.02.2016 | Volejbal |
Slovenská národná knižnica |
87/2015/SaP | Zmluva o prevádzke |
14. 01.2016 |
doba neurčitá |
Knižnica |
Capoiera Komárno OZ |
ZoN 02/2016 |
prenájom telocvične |
11.03.2016 |
13.03.2016 |
ZoN 022016 |
Podunajské múzeum Komárno |
Dohoda o stanovení paušálneho vstupného |
01.04.2016 | 01.04.2017 |
Múzeum | |
Liga proti rakovine SR |
Zmluva o spoluprác |
03.03.2016 | 30.04.2016 |
Liga proti rakovine | |
Ing. Tibor Gál |
Zmluva PZS |
31.12.2014 | PZS | ||
Aiesec Bratislava | Zmluva o spolupráci |
02.02.2016 |
05.02.2016 | Educate | |
Berendsen Textil Sevis s.r.o. Drietoma |
8056558 |
Servisná zmluva |
12.04.2016 |
11.04.2017 |
Berendsen |
Capoiera Komárno OZ |
ZoN 03/2016 |
prenájom telocvične |
06.05.2016 | 08.05.2016 | ZoN 03 2016 |
Vendomat s.r.o. Nové Zámky |
Rámcová zmluva 129/2016 |
ovocie, zelenina a výrobky z nich |
01.09.2016 | 30.6.2017 | Vendomat |
MV SR |
Zmluva č. 38/MV-NR/2015 |
Bezpečný areál – bezpečené detstvo |
13.06.2016 |
31.12.2016 | Krimi |
Capoiera Komárno OZ |
ZoN 04/2016 |
prenájom telocvične |
08.07.2016 |
10.07.2016 | ZoN 04 |
ŠZS Komárno |
ZoN 05/2016 |
prenájom telocvične |
01.09.2016 | 31.12.2016 | ZoN 05 |
Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o Komárno |
Zmluva o dielo |
„Živičná úprava plochy športového ihriska ZŠ“ | august 2016 |
31.08.2016 | ZMLUVA O DIELO č. 1_2016 Korekt |
Renostavmal
s
r.o. Komárno
|
Zmluva o dielo |
Oprava a
údržba
–
odstránenie havarijného stavu hygienických zariadení ZŠ Pohraničná
|
august 2016 |
30.10.2016 | ZMLUVA O DIELO č. 2_2016 Renostavmal |
Emese Matus Bakulár |
ZoN 06/2016 |
prenájom telocvične |
08.08.2016 |
31.07.2017 |
ZoN 6 2016 d-zon-6 |
OZ Rodinné Montessori centrum |
ZoN 07/2016 |
prenájom miestností |
01.09.2016 | 31.08.2017 | Montessori |
Németh E. | ZoN 08/2016 |
prenájom telocvične |
20.09.2016 | 30.06.2017 |
zon-08 |
Mahajan A. |
ZoN 09/2016 |
prenájom miestností |
13.09.2016 |
30.06.2017 |
zon-09 d-09 |
Kuníček P. |
ZoN 11/2016 |
prenájom telocvične |
01.09.2016 | 30.06.2017 |
zon-11 |
Zacharová Z. |
ZoN 12/2016 |
prenájom telocvične |
01.09.2016 |
31.05.2017 | zon-12 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Zmluva o spoluprácie |
Biela pastelka 2016 |
22.09.2016 |
09.10.2016 | biela-pastelka |
Pada s.r.o Nové Zámky |
Zmluva o dielo |
bezpečnostné dvere |
pada | ||
Skoré Začiatky |
Dohoda o výučbe |
výučba Aj a Šj |
05.09.2016 | 30.06.2017 |
sz |
ABC Karate Klub |
ZoN 10/2016 |
prenájom telocvične |
05.09.2016 | 30.06.2017 | zon-10 |
Mahajan A. |
ZoN 14/2016 |
Prenájom miestností |
01.08.2016 |
30.06.2017 |
zon14 |
Kušnierová A. |
ZoN 15/2016 |
prenájom miestností |
01.01.2016 |
31.12.2016 | zon-15 |
ZUŠ Komárno |
Dohoda o spolupráci |
prenájom miestnotí |
01.09.2016 |
30.06.2017 |
zus |
Balogh K. |
ZoN 16/2016 |
prenájom telocvične |
15.10.2016 | 30.04.2017 | zon-16 |
OZ RZ |
Darovacia zmluva |
projekt |
rz | ||
Okresný úrad Nitra |
OU-NR-OS1-2016/043776 |
OK Basketbal Ch |
21.10.2016 |
06.12.2016 | ou-nr |
Juhászová L |
ZoN 19/2016 |
prenájom miestností |
22.11.2016 |
30.06.2017 | zon-19 |
Cséplő J. |
ZoN 20/2016 |
prenájom telocvične |
25.11.2016 |
31.03.2017 |
zon-20 |
Capoiera | ZoN 17/2016 |
prenájom telocvične |
18.11.2016 |
20.11.2016 |
zon-17 |
Žilinská univerzita |
ZoN 18/2016 |
prenájom miestnosti |
1.1.2016 |
31.12.2016 |
zon-18 |
ÚPSVaR Komárno |
Dohoda |
aplikácia §10 zákona 417/2013 |
1.1.2017 | 31.12.2017 | upsvar |
Dôvera ZP |
Zmluva |
elektronická komunikácia |
18.11.2016 |
doba neurčitá |
dovera |
Živica | Zmluva o vzájomnej spolupráci |
projekt |
01.10.2016 |
31.07.2017 |
zivica |
Capoiera | ZoN 21/2016 |
prenájom telocvične |
16.12.2016 |
18.12.2016 |
zon-21 |
OBJEDNÁVKY
Dodávateľ | Číslo objednávky | Predmet | K faktúre č. | |
Prestige M. | 09/2016 | Občerstvenie | 201605 | |
Briston | 10 | Čistiace prostriedky | 160381 | 10 |
Profitechnik | 11 | Údržba kopírovacieho stroja | 2016169 | 11 |
Penzión Roháčan | 12 | Ubytovanie a strava | 1600010 | 12 |
Megabooks sk | 13 | Učebnice Aj | 1221600096 | 13 |
Ševt | 14 | Vysvedčenia | 1162203719 | 14 |
Bajcsi Karol | 15 | Preprava osôb | 2016050 | 15 |
Ševt | 16 | Tlačivá na 2016/2017 | 1162205960 | 16 |
Megabooks | 17 | Učebnice AJ | 1221600127 | 17 |
L&B parkett | 18 | Brúsenie parkiet | 20160031 | 18 |
AB System Slovakia | 19 | školské lavice a stoličky | 16026 | 19 |
škola.sk | 20 | kružidlo | VPD 02/101/16 | 20 |
aSc | 21 | upgrade | 9610002279 | 21 |
Učebné pomôcky | 22 | keramická a korková tabuľa | 160306 | 22 |
Arka | 23 | kancelárske potreby | 1682002212 | 23 |
V. Horváth-kominár | 24 | Kontrola a čistenie komínov | 201600125 | 24 |
Swan SK sro. | 25 | upratovací vozík | 2016949 | 25 |
L&B Parkett | 26 | parkety | 20160037 | 26 |
Darton | 27 | údržba | 201601111 | 27 |
OZ pre dobrú vec | 28 | Čipové karty | 20160050 | 28 |
Elektro Trade | 29 | konzola k dataprojektoru | 160800036 | 29 |
Arka | 30 | školské potreby | 04102016 | 30 |
Fezamont | 31 | bezp. mreže, brána | 2016009 | 31 |
Aitec | 32 | Prvouka pre 2. roč. | 21163701 | 32 |
Bagita | 33 | Revíza – kotolňa | 16137 | 33 |
Aitec | 34 | Veselo je ŠKD | 21163822 | 34 |
Elcont | 35 | senzorové svietidlá | 160010923 | 35 |
Ľ.Gereg Servise | 36 | Revízia – telocvičňa | 197112016 | 36 |
Tesco | 37 | Nákupné poukážky | 810283612 | 37 |
Starý orech | 38 | občerstvenie | 8500610 | 38 |
Tepo Servis | 39 | Revízia – hasiace prístroje | 160525 | 39 |
33 sro | 40 | Materiál na výrobu kozmetiky | 10162457 | 40 |
Laker | 41 | Čistiace prostriedky | 1600100044 | 41 |
Briston | 42 | Čistiace prostriedky | 160830 | 42 |
Dom Matice Slov. | 43 | prenájom miestností | 03002016 | 43 |
Plynotherm | 44 | Revízia – plynové zariadenia | 2016243 | 44 |
Print K | 45 | Tlač plagáto | 20160681 | 45 |
Dráčik | 46 | vecné ceny | 2016070326 | 46 |
M. Peciarová | 47 | Prac. obuv a odev | 2016286 | 47 |
Adlerr | 48 | upratovací vozík | 1602139 | 48 |
Arka | 49 | kancelárske potreby | 1682002877 | 49 |
Profitechnik | 50 | Tonery | 2016441 | 50 |
C-Servise | 51 | Tonery, kopírovací stroj | 201601389 | 51 |
OBJEDNÁVKY
Dodávateľ | Číslo objednávky | Predmet | K faktúre č. | |
Diderot | 01/2016 | Knižné poukážky | 4959 | 1 |
Karol Bajcsi | 02 | preprava osôb – LVVK | 2016005 | 2 |
ValigaO.S.S. | 03 | Ubytovanie a strava – LVVK | 1670016 | 3 |
Emba Trade | 04 | Archívne dosky a škatule | 416216 | 4 |
FaxCopy | 05 | Pečiatka | VPD 02/25/16 | 5 |
Arka | 06 | Školské potreby | 0204032016 | 6 |
Green Wave Recycling | 07 | Mobilná skartácia dokum. | 201600320 | 7 |
Plynotherm | 08 | Revízia plyn.detektorov | 2016059 | 8 |